Un anticipo a proveedor es un pago realizado por adelantado, generalmente vinculado a una orden de compra, que se registra para mantener el control financiero sobre los compromisos asumidos antes de recibir la factura o el servicio correspondiente.
Este manual indica el proceso de reapertura y modificación de anticipos de proveedores que se encuentren en estado CERRADO o INTEGRADO.
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1. Abrir un Anticipo
- Ubica en la lista el anticipo que deseas abrir.
- Haz clic en el botón [ABRIR ANTICIPO] en la columna de acciones.

2. Modificar Información del Anticipo
- Haz clic en [EDITAR] para acceder a los campos modificables.

- Puedes actualizar la siguiente información:
– Fecha de emisión
– Orden de compra
– Proveedor
– Banco
– Importe del anticipo
– Gastos
– Número de operación
– Responsable
– Observaciones
- Una vez realizados los cambios, haz clic en [GRABAR].

3. Solicitar Aceptación
- Después de grabar los cambios realizados, podrás hacer clic en [SOLICITAR ACEPTACIÓN] para que el anticipo pueda ser validado nuevamente dentro del flujo de aprobación.
Nota: Verificar que toda la información esté correctamente registrada antes de solicitar la aceptación del anticipo.
