¿Cómo pago una factura de un Proveedor?

Cuentas por pagar

¿Cómo pago una factura de un Proveedor?

En cuentas por pagar pendientes se registran las facturas recepcionadas y conciliadas por la empresa, las cuales se pagan o cancelan mediante cobranza simple, canje de letras, aplicación de anticipos o canje de documentos por pagar.

Ingresamos al modulo de Tesorería > Cuentas por Pagar > Cuentas por Pagar(Aprobados)

Pago simple

El pago simple se puede realizar individualmente por documento como también a varios documentos.

  • En la pantalla de Cuentas por Pagar, selecciona las facturas que deseas pagar. Puedes seleccionar varias facturas al mismo tiempo. Marca la casilla ubicada a la izquierda de los documentos seleccionados.
  • Haz clic en el ícono Editar / Pagar. Esto abrirá la pantalla PAGO, donde verás los detalles de los documentos seleccionados.
  • En la pantalla PAGO, aparecerá el detalle de los documentos que seleccionamos, dentro completamos los siguientes campos:
  • Banco de destino: Selecciona el banco donde se realizará el pago.
  • Tipo de Pago: Elige el tipo de pago (Pago efectivo, cheque, etc.).
  • Número de Cheque o Número de Operación: Si el pago es realizado mediante cheque o transferencia, ingresa el número correspondiente.
  • Una vez completados los campos, haz clic en el botón Pagar para confirmar y registrar el pago de las facturas seleccionadas.