¿Cómo generar Nota de Crédito Física o Electrónica – Modo 1?

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¿Cómo generar Nota de Crédito Física o Electrónica – Modo 1?

La Nota de Crédito es un documento que permite realizar descuentos posteriores a la emisión de una Factura o Boleta, anular un comprobante, registrar la devolución de bienes o corregir cobros adicionales.
Este procedimiento explica cómo generar una Nota de Crédito en el sistema, ya sea en formato físico o electrónico, indicando los campos principales a completar y las acciones disponibles para su gestión y envío a SUNAT.

Listado de Notas de Crédito

Desde el listado podrás visualizar documentos en estado Emitidos, Anulados, Cerrados e Integrados.
Acciones disponibles:

  • Editar
  • Recepcionar
  • Cerrar
  • Aplicar NC
  • Anular
  • Imprimir
  • Ficha RUC
  • Nueva Nota de Crédito

Nueva Nota de Crédito

Formulario inicial con opciones Regresar, Grabar y Continuar, Cancelar.

Cabecera (campos principales a completar)

  • Tipo de Documento (Factura o Boleta)
  • Serie Electrónica y/o Contingencia
  • Documento origen (búsqueda por denominación o numeración)
  • Serie de Nota de Crédito
  • Fecha de Emisión
  • Fecha de Entrega
  • Tipo de Nota (según motivo: anulación, descuento, devolución, etc.)
  • Observaciones (opcional)

 Los demás campos (Cliente, O/C Cliente, Dirección, Condición de Pago, Lista de Precios, Resp. Ventas, etc.) se completan automáticamente desde el documento origen.

 Dar clic en Grabar y Continuar para pasar al detalle.

Detalle de Nota de Crédito

Se mostrarán los ítems del documento origen. Tenemos las siguientes opciones:

  • Editar: Ingresar cantidad a devolver, precio, descuentos o bonificación.

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  • Eliminar: Quita un ítem del detalle.

  • Terminar: Finaliza la edición y regresa al listado de Notas de Crédito.

Si es devolución total: los ítems se mantienen igual y se anulará el documento, devolviendo stock al almacén.

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Opciones en el Listado de Notas de Crédito

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  • Editar: Modificar datos de cabecera o detalle (no se puede cambiar el documento origen).
  • Recepcionar: Devuelve stock al almacén (Entrada en Movimientos de Stock).

  • Cerrar / Integrar:

– Para Facturas electrónicas: se envía automáticamente a SUNAT.

– Para Boletas electrónicas: requiere un paso adicional luego del Cierre.

 

  • Aplicar NC: Relaciona la NC con el documento origen y descuenta el importe. Genera voucher de aplicación (DEBE/HABER).

  • Anular: Envía comunicado de baja a SUNAT, quedando con estado Anulado.

  • Imprimir: Genera formato electrónico según serie.

  • Ficha RUC: Muestra datos del cliente.

Recepcionar – Movimientos de Stock

Al recepcionar una Nota de Crédito, el sistema genera movimientos en el kardex relacionados con el documento origen:

  • La Factura (ejemplo: F100-15) registró movimientos de salida (Venta) desde el almacén al despacharse con Guía de Remisión.

  • La Nota de Crédito (ejemplo: FNC1-95), al recepcionarse, genera los movimientos de entrada (Compra o Anulación) en el mismo almacén, devolviendo el stock.

De esta manera, en el kardex podrás visualizar tanto las salidas correspondientes a la factura como las entradas generadas por la Nota de Crédito.