La aplicación de Diferencia en Cambio permite ajustar contablemente aquellos documentos que fueron provisionados en moneda extranjera (USD) y que posteriormente han sido pagados o cobrados con un tipo de cambio distinto al registrado en su provisión.
Para hacer el ajuste de diferencia en cambio de los documentos:
Ingresamos al modulo de Contabilidad > Diferencia en Cambio > Dif. en Cambio Contabilidad

Seleccionar los documentos a procesar
- En esta pantalla, se listan los documentos pendientes de ajuste por diferencia en cambio.

- Ubicamos y marcamos el documento que deseamos procesar. En este ejemplo, seleccionamos el documento F001-00001317, por ser el más representativo.
Si lo desea, puede marcar varios documentos a la vez para procesarlos en lote.
Procesar diferencia en cambio
- Una vez seleccionados los documentos, hacemos clic en la opción de Procesar Dif. Cambio, ubicado en la parte superior.

- El sistema confirmará que el voucher se generó correctamente e indicará el número correspondiente.
Revisar voucher generado
- Para verificar el asiento contable generado, nos dirigimos a: Contabilidad >Vouchers Contables >Vouchers Emitidos
- Allí encontraremos el voucher correspondiente a la diferencia en cambio procesada.

